9月16日下午,省国资委召开省属企业内部审计工作会议暨推进审计查出问题整改落实工作会议,深入学习贯彻习近平总书记关于审计工作的重要讲话和重要指示批示精神,贯彻落实中央、省委审计委员会会议精神,总结2021年省国资系统内部审计及整改工作情况,部署下一阶段重点工作。省国资委党委书记、主任刘胜出席会议并讲话,党委委员、总经济师邓斌传达上级有关会议和文件精神,会议由二级巡视员谭灿主持。
刘胜总结了省属企业内部审计监督在制度体系建设、机制体制优化、审计全覆盖、审计项目多元化、审计整改等方面工作成效。
刘胜指出,在历年审计中发现省属企业存在一些共性问题,并强调省属企业要正视共性问题,大力探索研究共性问题的治本之策,要立足解决问题,着眼长远发展,不断提升经营管理水平。
刘胜强调,省国资系统内部审计部门要在促进奋力实现全年省国资国企稳增长目标任务等方面发挥审计监督保障作用,一要加强党委对内部审计工作的领导,二要落实集团总部对内部审计工作的统一管控,三要抓好对重大政策部署贯彻落实情况、内部控制及风险防控、省重大项目、专项资金、会计信息质量、境外投资项目等审计,四要强化内部审计队伍建设。同时,要做好审计的“下半篇文章”,提出要进一步加强对整改工作的领导,强化整改责任落实,健全整改工作机制,开展审计整改提升专项行动,扎实做好省级预算执行和其他财务收支查出问题整改工作。
邓斌传达中央审计委员会第五次会议精神、中央有关文件和省委常委会有关会议精神。交通集团、广物控股集团作内部审计工作经验交流发言。
省国资委综合监督处主要负责人及有关人员;各省属企业主要负责人、分(协)管负责人、审计部门负责人及有关人员参加会议。