4月16日,省国资委召开省属企业内部审计工作会议,贯彻落实习近平总书记对国企改革、审计工作的重要指示精神,总结回顾2020年省国资系统内部审计工作,研究部署2021年内部审计工作。省国资委党委委员、总经济师邓斌出席会议并讲话。
邓斌充分肯定2020年省属企业内部审计工作成绩,指出省属企业在推动完善内部审计体制机制、聚焦审计主责主业、创新审计方式方法、落实审计整改、探索审计信息化建设等方面成效显著,为维护国有资产安全,推动企业管理提升,保障企业高质量发展发挥了积极作用;要求围绕中心,服务大局,切实增强做好新阶段内部审计监督工作的责任感、使命感和荣誉感,找准审计工作的职责定位,推动审计工作更好服务国资国企改革发展大局。
邓斌强调,构建集中统一、全面覆盖、权威高效的审计监督体系,一要坚持党对内部审计监督的领导,努力构建权威高效的工作机制;二要科学制定五年规划,建立集中统一的管理体系;三要着力推动决策部署落地,扎实做好内部审计监督各项工作;四要强化审计问题整改落实,推动提高审计结果运用水平;五要进一步探索推进信息化建设,提高审计工作效能;六要着力打造高素质专业化审计监督队伍,提升内部审计工作能力。
会上,能源集团和粤海控股集团分别作了经验交流发言,综合监督处对《广东省省属企业内部审计工作规定》作宣贯解读。
17家省属企业分管审计工作集团领导、审计相关部门负责人,省国资委综合监督处相关人员共52人参加了会议。