2006年3月6-7日,广业资产经营有限公司召开了2006年度审计工作会议。参加会议的有广业公司副总经理、总会计师彭晓雷、公司监事会主席陈俊海及监察审计部、资金财务部等负责同志。公司下派一级集团的财务总监/监事会主席和有关内审计人员及各一级集团主管审计的领导、审计负责人也参加了会议。
会议首先由监察审计部李茂文副部长作了《创建有效审计稽核机制,全面提升内审工作水平》的工作报告,总结了广业公司几年来内部审计工作,同时提出了下一步的工作目标和实施计划。对公司内审工作将进一步建立“一个目标、三个平台、五种模式”的工作体系也作了详细的阐述。其后,彭晓雷副总经理作了《统一思想、勇于实践、全面提升内审监督服务能力》的重要讲话,肯定了广业公司前一阶段内部审计工作取得的成绩,提出了广业公司内审工作的主要任务及下一阶段的工作要求。广业公司监事会陈俊海主席从审计的定位、审计与监事会的关系等方面谈了很好的建设性意见,同时对广业公司内审工作进一步提出了希望和要求。
本次会议还传达了广东省审计工作会议和全省经济责任审计工作会议的主要精神并对2006年有关工作作了部署。与会人员就构建广业审计体系、实现资源共享、加强审计结果运用、实现增值型审计效能等问题展开了讨论。召开本次会议,达到了思想统一、任务明确、问题清晰、责任落实的目的。
来源:广业集团